收到服务费的发票如何入帐?

收到劳务费发票怎么做账~

1、如果对方提供了劳务发票,可以根据发票直接入帐。提供劳务发票,不用做个人所得税明细申报。
借:相关成本费用科目
贷:银行存款(或现金)
2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,要进行个人所得税明细申报。
借:相关成本费用科目
贷:应交税金--个人所得税
贷:银行存款(或现金)

扩展资料:
1、个人取得的劳务报酬收入,应当交纳个人所得税。应交税款=(劳务报酬收入-费用扣除额)*税率。根据题中情况,相关的费用扣除额和适用税率为800元和20%。
2、劳务报酬项目应交的个人所得税,由支付人为扣缴义务人。扣缴义务人应当按照税法规定,向其主管税务机关交纳。
3、帐务处理问题。根据会计制度、税法及相关法规的规定,企业支付的劳务费支出,不构成工资总额,应当计入“管理费用——劳务费”科目,并不计提职工福利费、工会经费、职工教育经费。
不交纳各项社会保险金和住房公积金。在计算应交企业所得税时,劳务费应当在当地税务机关规定的劳务费扣除标准(注意,不是工资标准,如计税工资标准等)内,据实扣除。
参考资料来源:百度百科-劳务费

对方开来的服务费增值税发票会计分录:
借: 管理费用-技术服务费
借:应交税费-应交增值税(进项税)
贷:银行存款

现在营改增之后,技术服务费应该征收增值税,如果是小规模纳税人适用3%征收率,如果是一般纳税人适用6%税率

1、收到服务费的发票应计入管理费科目,具体的做账方式是:
借:管理费用-服务费
贷:银行存款/现金
2、管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用,包括管理人员工资和福利费、公司一级折旧费、修理费、技术转让费、无形资产和递延资产摊销费及其他管理费用(办公费、差旅费、劳保费、土地使用税等)。管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损益。

借:管理费用---办公费
贷:现金

借管理费用 贷银行存款

借:管理费用
贷:现金

税收的存在,最直观地看是由的存在决定的。从氏族公社蜕变出来以后,就成为公共事务的执行者。公共事务是满足公共需要的活动。所以从根本上说,税收的存在是由公共需要决定的。而公共需要则是社会需要中一个重要的有机组成部分。

问: 收到服务费己开票小规模纳税人如何做帐?
常翟鱼18464525781:答:小规模纳税人收到服务费并已开票,需要做以下账务处理:确认收入:将服务费金额确认为收入,并记录相关的会计科目,例如“主营业务收入”或“其他业务收入”。确认应交税金:根据服务费的金额和税率,计算并确认应交的税金,并记录相关的会计科目,例如“应交税费”。支付服务费用:如果需要支付服务费用,...

问: 收到对方开具服务费的发票怎么做账
常翟鱼18464525781:答:开出服务费的增值税专用发票的账务处理是:借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费,保证企业持续经营。对于被拖欠的应收账款应采取措施,组织催收...

问: 购买方收到销售方的服务费发票怎么入账
常翟鱼18464525781:答:计入主营业收入。购买方收到销售方的服务费发票属于主营业务,计入主营业务收入科目。1、借的地方写银行存款。2、贷的地方写主营业务收入。

问: 对方给我方开具的技术服务费的专票如何进行抵扣做账
常翟鱼18464525781:答:一般纳税人收到开具的技术服务费发票是增值税专用发票才可以抵扣。根据纳税人的不同收到技术服务费增值税专用发票的财务处理方式有以下两种:1、如果企业是一般纳税人的账务处理如下:借:管理费用-服务费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 2、如果企业是小规模纳税人的账务处理如下:借:管理...

问: 公司收到技术服务费发票的账务处理
常翟鱼18464525781:答:收到技术服务费发票如何做账?企业收到技术服务费发票时,账务处理如下:借:管理费用等——技术服务费(根据费用所属部门计入相关科目)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款期末结转至本年利润时:借:本年利润贷:管理费用等——技术服务费(根据费用所属部门计入相关科目)管理费用包括什么内容...

问: 提供维修服务的公司收到服务类的发票怎么做分录
常翟鱼18464525781:答:收到服务费的发票应计入管理费科目,具体的做账方式是:借:管理费用-服务费。贷:银行存款/现金。管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用,包括管理人员工资和福利费、公司一级折旧费、修理费、技术转让费、无形资产和递延资产摊销费及其他管理费用。

问: ...别人给我们开的技术服务费发票10万元,我怎么入账?谢谢
常翟鱼18464525781:答:金额比较大,先记入“待摊费用-技术服务费”科目,然后再按受益期限摊销:借:待摊费用-技术服务费 100000.00 贷:银行存款或应付账款 100000.00 摊销:借:管理费用 贷:待摊费用-技术服务费

问: 服务费发票入账怎么操作
常翟鱼18464525781:答:如果是服务还没有提供,借:预付账款,贷:银行存款;如果服务提供了,借:管理费用、销售费用、主营业务成本等;贷:预付账款,但是发票没有到一般纳税人不确认增值税进项税。发票到了冲销暂估,从新入账。

问: 收到内容是技术服务费发票,请问如何帐务处理
常翟鱼18464525781:答:1、开出时,作:借:应收账款(银行存款)贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 2、开进来的,作:借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款

问: 请问对方开来的服务费增值税发票怎么做会计分录啊
常翟鱼18464525781:答:对方开来的服务费增值税发票会计分录:借: 管理费用-技术服务费 借:应交税费-应交增值税(进项税)贷:银行存款 现在营改增之后,技术服务费应该征收增值税,如果是小规模纳税人适用3%征收率,如果是一般纳税人适用6%税率

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